为推动社有企业财务管理规范化建设,近期,海安市供销合作总社通过“第三方审计+专项检查”双轮驱动,对供合商贸公司财务运营及制度执行情况开展全面“体检”。先后由海审会计事务所和市社财务审计科出具专项审计报告及《财务制度执行情况检查表》,共查摆出包括资金管理、成本核算、审批流程、制度落实等4大类26项问题。
海安市社高度重视,组建整改督导专班,研究制定“问题—措施—时限”三张清单,并多次召开整改督导专题会议,层层压实责任,实时跟踪进度,确保各类问题彻底清零,整改工作取得实效。海安市社主要负责人强调,供合商贸公司要以整改为契机,推动内控建设从“被动合规”向“主动防控”转型。
下一步,海安市社将继续强化企业运行监管,通过“一案一策”督导,全面提升社有企业风险防控能力,为全市供销系统高质量发展保驾护航。(供稿人:季晓丹)